根据审计整改要求及内控手册,财务科针对日常报销中容易遗漏的细节问题,整理了以下几项,建议大家收藏。
1.上月28日后至当月28日发生的期间费用须在当月报销,未按规定时限报销的期间费用将不能报销。
2.差旅费报销,请大家在出差前填好出差申请单,住宿时请要求酒店开具有规格数量的正规发票。
3.报销专家评审费、讲课费时,请按规定制表填好专家职称职务、身份证号码、银行卡号、讲课内容、课时、签到表等。
4.报销培训费、会议费,在参加培训、会议之前填好审批单;举办会议和培训,请提前下发会议通知,做好培训审批单和签到表工作。
5.单项或批量采购1000元以上(含1000元)的货物、工程、服务类项目,须附合同和采购申请。采购申请单,须由分管副院长、院长审批后进行采购。